为了确保公司的管理体系有效运行,持续改进,达到预期的目标和要求,特制定本体系稽核管理规定。
稽核小组应根据管理体系的运行情况和公司的发展需求,每年年初制定年度稽核计划。
稽核小组在实施稽核前,应收集相关的文件和资料,了解被稽核部门的业务流程和管理情况。
被稽核部门应在规定的时间内对不符合项进行原因分析,制定整改措施,并提交给稽核小组。
稽核报告应包括稽核的目的、范围、依据、过程、发现的问题、不符合项bob半岛在线登录分布情况、整改要求和建议等内容。
稽核过程中的所有记录,包括稽核计划、检查表、不符合项报告、整改措施、验证记录等,应由稽核小组负责整理和保存。
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